問題已解決
老師,我公司之前一直沒有繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)在從去年的都補交了。還有一部分滯納金。這個補交的部分和滯納金怎么記賬呢



您好,這個的話,就是? 借 以前年度損益調整——房產(chǎn)稅? ?營業(yè)外支出? 貸 銀行存款
2023 09/20 09:54

84784992 

2023 09/20 09:54
營業(yè)外支出,指的是滯納金嗎

小鎖老師 

2023 09/20 09:56
嗯對是這個意思的

84784992 

2023 09/20 09:57
那補交的本年前兩個季度的,怎么記賬呢

小鎖老師 

2023 09/20 10:02
不超過年度的話直接做所得稅費用借方

84784992 

2023 09/20 10:06
為什么是所得稅費用呢

小鎖老師 

2023 09/20 10:09
因為相當于你補的嘛,之前沒有計提

84784992 

2023 09/20 10:15
計提不是稅金及附加科目嗎,

小鎖老師 

2023 09/20 10:17
這個也是房產(chǎn)稅嗎你們

84784992 

2023 09/20 10:18
對,都是補交的房產(chǎn)稅

84784992 

2023 09/20 10:19
是不是補交本年度的就按正常做賬就可以呢

小鎖老師 

2023 09/20 10:23
嗯對是這個意思的哈
