問題已解決
對于我們補交的個稅的偶然所得這個怎么做賬,計提的時候憑證怎么錄。



你好,你們單位承擔嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出,貸應交稅費個稅,
借應交稅費個稅
貸銀行存款。
2023 09/21 13:55

84784991 

2023 09/21 13:59
是單位承擔,還有就是稅務局的查出補交的增值稅,我們計提做哪里,

郭老師 

2023 09/21 14:07
是收入多了嗎?還是什么原因?

郭老師 

2023 09/21 14:07
是收入少做了嗎?還是什么原因?

84784991 

2023 09/21 14:13
稅前扣除的費用記多了

郭老師 

2023 09/21 14:15
借應付賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行放款。

84784991 

2023 09/21 14:32
個稅偶然所得計入營業(yè)外支出的二級明細寫什么

84784991 

2023 09/21 14:32
我們是小企業(yè)會計準則

郭老師 

2023 09/21 14:33
你好,二級科目可以寫其他。

84784991 

2023 09/21 14:34
不能用以前年度損益調(diào)整科目

郭老師 

2023 09/21 14:35
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤。

郭老師 

2023 09/21 14:35
把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤。

84784991 

2023 09/21 14:40
怎么還要做一次應交稅費、應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出?

郭老師 

2023 09/21 14:41
你補交的增值稅是什么原因?
費用多了不合理
