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問題已解決

個(gè)體戶未達(dá)30萬銷售額,增值稅免稅,所得稅怎么交,怎么計(jì)算?

84784951| 提問時(shí)間:2023 09/21 14:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 個(gè)稅按照應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率來計(jì)算
2023 09/21 14:54
84784951
2023 09/21 14:54
老師,您這也太簡(jiǎn)單了吧
小菲老師
2023 09/21 14:55
同學(xué),你好 你是哪里不理解嗎??
84784951
2023 09/21 14:57
應(yīng)納稅所得額,您能解釋一下嗎 個(gè)體戶的成本費(fèi)用怎么扣
84784951
2023 09/21 14:58
還是全部收入就是應(yīng)納稅所得額
小菲老師
2023 09/21 14:58
同學(xué),你好 企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額為應(yīng)納稅所得額。 個(gè)體戶的成本費(fèi)用怎么扣 憑借發(fā)票進(jìn)行扣除
84784951
2023 09/21 15:00
沒有發(fā)票,就不能扣了嗎
84784951
2023 09/21 15:02
個(gè)體戶能扣除6萬和專項(xiàng)扣除嗎
小菲老師
2023 09/21 15:02
同學(xué),你好 不能稅前扣除,之后要補(bǔ)交所得稅
84784951
2023 09/21 16:09
個(gè)體戶需要繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得,還要交什么
小菲老師
2023 09/21 16:17
同學(xué),你好 還有增值稅,如果免的就不用繳納
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