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公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,公司買的車10多萬,已經(jīng)折舊9萬多。出售給個(gè)人3.8萬。分錄如下?,F(xiàn)在出售車經(jīng)過二手車交易市場(chǎng),但是公司沒開票給二手車交易市場(chǎng),二手車交易市場(chǎng)開了銷售發(fā)票3.8萬給個(gè)人。公司按3.8萬申報(bào)增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅按照營(yíng)業(yè)外收入4584.88元計(jì)算利潤(rùn)。這個(gè)處理對(duì)不對(duì)呢?還是要按照3.8萬并入企業(yè)所得稅呢? 這個(gè)老師說按照 3.8萬來計(jì)算企業(yè)所得稅,這樣子合理?有什么理由,說不出,這是出售車輛。企業(yè)交稅就多了。資產(chǎn)處置損益4584.88計(jì)算企業(yè)所得稅不對(duì)嗎?

84784960| 提問時(shí)間:2023 09/22 16:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的業(yè)務(wù),計(jì)入所得稅金額是38000-繳納增值稅-附加稅后的部分
2023 09/22 16:38
84784960
2023 09/22 22:04
不是固定資產(chǎn)清理的資產(chǎn)處置損益那部分嗎
小林老師
2023 09/22 22:19
不好意思,是的,還得扣除賬面凈值部分金額
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