問題已解決
我們有電子承兌,付材料款的時(shí)候,我寫的是借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù),然后我?guī)ど蠎?yīng)付票據(jù)就一直有余額。這個(gè)該怎么辦?



您好,那您應(yīng)付票據(jù)是否支付?
2023 09/22 16:38

84785040 

2023 09/22 16:39
就是付材料款支付的啊

小林老師 

2023 09/22 16:41
電子承兌是您企業(yè)開具的?是,則轉(zhuǎn)移給對(duì)方,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù)

84785040 

2023 09/22 16:43
電子承兌是我們收到的工程款,然后我們要付材料,就付給材料方了

小林老師 

2023 09/22 16:47
那您是貸應(yīng)收評(píng)價(jià)

小林老師 

2023 09/22 16:47
那您的分錄是貸應(yīng)收票據(jù)

84785040 

2023 09/22 16:57
那我直接調(diào)整借:應(yīng)付票據(jù),貸應(yīng)收票據(jù)嗎

小林老師 

2023 09/22 17:05
不是,根據(jù)不涉及應(yīng)付票據(jù)

84785040 

2023 09/22 17:07
我之前已經(jīng)寫過分錄,寫的是借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)

小林老師 

2023 09/22 17:51
那您取得票據(jù)分錄是如何操作的?

84785040 

2023 09/22 18:40
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款

小林老師 

2023 09/22 18:40
是的,所以支付票據(jù),貸應(yīng)收票據(jù),您需要更正分錄

84785040 

2023 09/22 18:42
就像我上面發(fā)的那個(gè)吧?借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)收賬款

小林老師 

2023 09/22 19:37
不是,用應(yīng)收票據(jù)科目

84785040 

2023 09/22 19:37
哦哦,對(duì)對(duì),我弄錯(cuò)了

小林老師 

2023 09/22 21:54
非常榮幸能夠給您支持
