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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們資金申請單寫著還款,但是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注錯(cuò)了,變成貨款,這樣需不需要退回重新再轉(zhuǎn)一次?金額30萬元



你好,最好是退回來重轉(zhuǎn)。
2023 09/25 09:09

84784947 

2023 09/25 09:10
我們是有一個(gè)專門的紙質(zhì)的資金申請是寫著還款來著

玲老師 

2023 09/25 09:11
你好。最好是付款申請單和您付款的備注一樣。

84784947 

2023 09/25 09:16
如果沒有修改 是不是收到錢的一方 我們是轉(zhuǎn)給母公司的 那么母公司存在少報(bào)收入的風(fēng)險(xiǎn)嗎?

玲老師 

2023 09/25 09:18
你好,如果不改的話,咱們是按照實(shí)際,對方也應(yīng)該按照實(shí)際呀,他要是銷售了也是正常確認(rèn)收入的,對方是不是少交稅,其實(shí)你不用操心。

84784947 

2023 09/25 09:19
老師,勞保費(fèi)是要當(dāng)做福利費(fèi)核算嗎?

84784947 

2023 09/25 09:22
老師 其實(shí)我們本來就是母公司 現(xiàn)在收到子公司備注錯(cuò)誤的款 那么我們存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?

玲老師 

2023 09/25 09:26
如果您擔(dān)心了,你就退回去重新打款,不然就是按照正常的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理就沒事。

84784947 

2023 09/25 09:52
老師,勞保費(fèi)要如何入賬??

玲老師 

2023 09/25 09:54
按照部門區(qū)分計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等勞保費(fèi)。

84784947 

2023 09/25 09:54
需要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎

玲老師 

2023 09/25 10:01
這個(gè)不是福利費(fèi),通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡是對的。

84784947 

2023 09/25 10:03
那我們分錄是要做 借管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-勞保費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款?

玲老師 

2023 09/25 10:08
是的,賬務(wù)處理是正確的,對的。
