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問(wèn)題已解決

之前增值稅已經(jīng)交了5000,然后1-4月申報(bào)漏報(bào)加計(jì)抵減,后面我又到稅局又補(bǔ)報(bào)了加計(jì)抵減1000.就導(dǎo)致我多交了1000,稅局就叫我退稅,稅就退了1000到銀行,實(shí)際我只要交4000,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/25 11:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
前面交完的5000元稅款已經(jīng)正常做賬了,是不是?后面加計(jì)抵扣的1000,有沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理?
2023 09/25 11:42
84784962
2023 09/25 11:49
是的這樣的
84784962
2023 09/25 11:49
1000沒(méi)有處理,就是不知道怎么做分錄
玲老師
2023 09/25 11:51
加計(jì)抵扣的分錄。 借未交增值稅貸,其他收益1000。 然后就是收到退款的分錄,就做交款時(shí)相反的分錄就行了。
84784962
2023 09/25 11:58
老師,還是不清楚,能不能寫(xiě)一個(gè)完整的分錄呀
玲老師
2023 09/25 12:10
借未交增值稅1000,貸其他收益1000。 借銀行存款1000,貸未交增值稅1000。
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