老師,您好。公司每年采購的煙酒茶、海參、冬蟲夏草等用于招待客人的開了專票(每年有十多萬),我都當普票計入營業(yè)費用-業(yè)務招待費,每年匯算清繳時均按稅法比例調(diào)增利潤了。這樣做,稅務查賬有問題嗎?謝謝
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