問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交的金額是等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)遞減減減免稅額嗎?還有如圖應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額它有余額是怎么平賬的呢?



是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅額
2023 09/27 08:20

84784975 

2023 09/27 08:43
可以理解成這樣嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi)? ?其他收益/進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減

84784975 

2023 09/27 08:43
轉(zhuǎn)出未交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2023 09/27 08:46
可以的,可以這么做的。
