問題已解決
老師您好,請問剛和前任會計交接完,前任會計提供的8月期末科目余額表中,銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個分錄把8月期末的這些銷項、進項、進項稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹



同學(xué),你好
嗯嗯,是的
2023 10/01 09:32

84784984 

2023 10/01 09:37
如果想結(jié)平這些,借貸方會有差額,請問老師,差額我放在什么科目中呢?蟹蟹

小菲老師 

2023 10/01 09:38
同學(xué),你好
放在以前年度損益調(diào)整

84784984 

2023 10/01 09:39
可是沒跨年呀,我9月14號接手的,前任會計給我提供的截止8月底的科目余額表。那我調(diào)整分錄的差額也是放在以前年度損益調(diào)整嗎?

小菲老師 

2023 10/01 09:42
同學(xué),你好
是的放在以前年度損益調(diào)整

84784984 

2023 10/01 09:43
蟹蟹老師

小菲老師 

2023 10/01 09:44
不客氣,祝工作順利
