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2022年虧損計提了遞延所得稅資產—未彌補虧損40萬,2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產—未彌補虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應該怎么計提遞延所得稅呀?是先沖2022年計提的虧損么?分錄怎么做呀



你好,你把你計提的遞延所得稅資產紅出了,第三季度填寫的是1~9月份的累計收入成本,還有利潤總額,也就是你的利潤年累計是250萬,可以彌補虧損40萬,剩下的再交企業(yè)所得稅
2023 10/03 12:21

郭老師 

2023 10/03 12:21
你當時做遞延所得稅資產怎么做的?借遞延所得稅資產,貸所得稅費用?

84784954 

2023 10/03 12:25
對之前虧損時借遞延所得稅資產,貸所得稅費用

郭老師 

2023 10/03 12:29
借所得稅費用
貸遞延所得稅資產以后虧損,不需要做賬務處理。

84784954 

2023 10/03 13:34
為什么以后虧損不需要做賬務處理呀?

郭老師 

2023 10/03 13:46
虧損,他不需要做賬務處理呀所得稅費用你做了之后再利潤表里面,他會出現(xiàn)負數(shù)啊,你沒有交通為什么出現(xiàn)負數(shù)?。克植皇嵌嘟?/div>


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