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問題已解決

老師 當(dāng)月采購商品 做進(jìn)項稅額 銷售做銷項稅額 當(dāng)月勾選時分月怎么做 然后有多得進(jìn)項怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784964| 提問時間:2023 10/06 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料等? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 10/06 10:55
84784964
2023 10/06 11:13
就是說有多得進(jìn)項稅 不用做分錄 只需要把需抵扣得銷項稅抵扣 就好了 是嗎
家權(quán)老師
2023 10/06 11:14
是的,就是那個意思的哈
84784964
2023 10/06 11:15
如果進(jìn)項不夠 后面再繼續(xù)分錄 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
家權(quán)老師
2023 10/06 11:17
是的,就是那樣處理的
84784964
2023 10/06 11:19
我看之前的會計 做得分錄 采購材料時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:銀行存款
84784964
2023 10/06 11:23
如果當(dāng)月有 多得進(jìn)項稅 不用做分錄 只需要把需抵扣得銷項稅抵扣 后面月份得進(jìn)項不夠 前面月份得進(jìn)項 可以直接拿來做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
家權(quán)老師
2023 10/06 11:24
原材料不能計入庫存商品。當(dāng)月未認(rèn)證的可以計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
84784964
2023 10/06 11:27
如果當(dāng)月有 多得進(jìn)項稅 不用做分錄 只需要把需抵扣得銷項稅抵扣 后面月份得進(jìn)項不夠 前面月份得進(jìn)項 可以直接拿來做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
家權(quán)老師
2023 10/06 11:29
按我前邊寫的先計算,然后再判斷是否做分錄,不是你那樣子的
84784964
2023 10/06 11:53
哦 明白了 先計算 然后再決定分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 10/06 12:06
是的,就是那樣處理的
84784964
2023 10/06 13:06
老師,我看你說先算 減去上月留抵得稅額 這個留抵得 指得是勾選后 留抵 如果上月未勾選得進(jìn)項 分錄要怎么做
家權(quán)老師
2023 10/06 13:43
未勾選抵扣的計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅
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