問題已解決
老師,我是大規(guī)模,這個季度要申報印花稅了,我的數(shù)據(jù)來源是統(tǒng)計3季度的開票金額和進(jìn)項金額嗎



您好, 你們印花稅是按購銷合同來申報的,是嗎?
2023 10/06 14:54

84785002 

2023 10/06 14:55
我按開票和進(jìn)票的金額!就沒見過合同

劉艷紅老師 

2023 10/06 14:57
報稅要選這個購銷合同,其實就是你說的開票和進(jìn)票

84785002 

2023 10/06 14:59
老師,我現(xiàn)在有個疑問就是我的進(jìn)項票和我的營業(yè)成本數(shù)據(jù)對不上這有問題嗎?

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:00
為什么會對不上了?按理說是一樣的

84785002 

2023 10/06 15:00
按我的想法,我們的進(jìn)項都抵扣了,按道理營業(yè)成本和進(jìn)項是對的上的,我們業(yè)務(wù)簡單基本都是主營業(yè)務(wù)成本

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:01
你按主營業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)來申報就可以了

84785002 

2023 10/06 15:08
差的挺多的哦!我的進(jìn)項是從電子稅務(wù)局里的勾選平臺里打印出來的,數(shù)據(jù)來源對嗎

84785002 

2023 10/06 15:10
我想著差異不對可能是我購進(jìn)了庫存導(dǎo)致的。沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,您看我的思路是對的嗎

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:14
從這上面打出來,實際上都是有發(fā)票的嗎?

84785002 

2023 10/06 15:16
能抵扣的都是有發(fā)票的吧!我在勾選平臺里打印出來的抵扣過的發(fā)票?。∪缓笪沂掷镆矝]剩發(fā)票啊

84785002 

2023 10/06 15:17
這不說明就是全部的進(jìn)項票嗎?

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:17
抵扣過的發(fā)票,前面沒有申報印花稅,是吧

84785002 

2023 10/06 15:18
就是7.8.9月,我就打印了3個月的,這樣對嗎

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:21
你前面沒有申報,可以的

84785002 

2023 10/06 15:22
所以和營業(yè)成本數(shù)據(jù)對不上也沒事嗎?老師

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:22
這種沒事的,只要前面沒有申報

84785002 

2023 10/06 15:24
好的,謝謝老師。還有個問題我營業(yè)成本和進(jìn)項票對不上是因為增加了庫存我這個想法是正確的嗎

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:24
是的,你理解是正確的

84785002 

2023 10/06 15:25
謝謝老師指導(dǎo)

劉艷紅老師 

2023 10/06 15:27
不客氣,很高興幫您
