問題已解決
23年紅沖了一張2022年開具的免稅發(fā)票,申報增值稅時提示免稅銷售額不能為負數(shù),怎么操作



23年沒有藍字免稅的嗎
2023 10/08 13:01

84784991 

2023 10/08 13:01
您好 沒有

樸老師 

2023 10/08 13:08
在未開票銷售收入一欄中填寫相同金額的正數(shù),然后做零申報,到下個月記得在未開票銷售收入一欄填寫負數(shù),沖減掉這個月虛增的銷售額

84784991 

2023 10/08 13:09
小規(guī)模沒有未開票吧

84784991 

2023 10/08 13:10
這個是小規(guī)模

樸老師 

2023 10/08 13:13
直接填寫在對應(yīng)的稅率欄就可以

84784991 

2023 10/08 13:13
保存不了報表

樸老師 

2023 10/08 13:18
提示什么呢
你看下

84784991 

2023 10/08 13:19
9.12行必須大于等于0

84784991 

2023 10/08 13:20
能看見圖片嗎

樸老師 

2023 10/08 13:20
你們不能負數(shù)申報
得去稅局開通

84784991 

2023 10/08 13:21
好吧那就去趟稅務(wù)局吧

84784991 

2023 10/08 13:21
好,謝謝啦。。

樸老師 

2023 10/08 13:24
嗯
得開通負數(shù)申報才可以
