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實(shí)務(wù)
問題已解決
或者直接記管理費(fèi)用-福利費(fèi)可以不?



你好,福利費(fèi)支出,是需要先計(jì)提(通過貸方? 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)? )才是的
2023 10/08 18:28

84784947 

2023 10/08 18:35
計(jì)提:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:銀行存款
是這樣吧?

鄒老師 

2023 10/08 18:35
你好,是的,是這樣的過程?

84784947 

2023 10/08 18:38
還有個(gè)問題,我們公戶付款,出納多付了3塊錢要怎么處理?

鄒老師 

2023 10/08 18:39
你好,那就需要看單位制度對(duì)這方面的約定了
通常是找出納負(fù)擔(dān)這個(gè)支出的?

84784947 

2023 10/08 18:43
要怎么做賬?

84784947 

2023 10/08 18:43
按實(shí)際支付來做賬?

鄒老師 

2023 10/08 18:44
你好,出納多付了3塊,計(jì)入其他應(yīng)收款的借方核算,然后找出納個(gè)人收回3元。
