問題已解決
發(fā)現(xiàn)上年度匯算清繳企業(yè)所得稅已繳款但未計提,現(xiàn)在怎么辦呢



現(xiàn)在把具體的補上就可以了。
2023 10/09 10:11

玲老師 

2023 10/09 10:11
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。

84785036 

2023 10/09 10:18
就做這一步分錄就可以了嗎?

玲老師 

2023 10/09 10:20
最后要結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤。
