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問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下第18欄 小規(guī)模報(bào)表 18欄本期應(yīng)納稅減征額是怎能的出來(lái)的 現(xiàn)在我該要更正 這一欄不會(huì)算

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/09 12:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷(xiāo)售行為適用減按銷(xiāo)售額的3%征收率征收增值稅的,應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額×征收率,減征額為銷(xiāo)售額的1%,即銷(xiāo)售額的3%和1%之間的差額。 例如,某小規(guī)模納稅人本期的銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,應(yīng)納稅額為100萬(wàn)元×3%=3萬(wàn)元,減征額為100萬(wàn)元×1%=1萬(wàn)元,應(yīng)納稅額減征額=3萬(wàn)元-1萬(wàn)元=2萬(wàn)元。 更正錯(cuò)誤欄目的步驟如下: 1.首先確認(rèn)錯(cuò)誤金額:如果本期的銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,減征額為1萬(wàn)元,則本期應(yīng)納稅額減征額的金額應(yīng)該是2萬(wàn)元,而不是1萬(wàn)元。 2.在《增值稅納稅申報(bào)表》中,找到“本期應(yīng)納稅減征額”欄目,將金額填寫(xiě)在相應(yīng)位置即可。
2023 10/09 13:01
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