問題已解決
老師好,請問別人**我們公司做項目,我們代開票代收款然后再轉(zhuǎn)給他,開票時借應收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收到款借銀行存款,貸應收賬款,轉(zhuǎn)給個人的時候要怎么做分錄呢



你好,他提供成本發(fā)票了嗎?提供了的話,你當時掛著應付賬款嗎?
2023 10/09 17:44

84785031 

2023 10/09 18:01
什么都沒有提供

郭老師 

2023 10/09 18:05
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款支付出去做這一個
匯算清繳、納稅調(diào)整。

84785031 

2023 10/09 18:10
好嘞,謝謝郭老師

郭老師 

2023 10/09 18:13
不用客氣
工作愉快
