問題已解決
@郭老師,剛剛的問題沒有問完



在具體的什么問題
2023 10/09 17:44

84784960 

2023 10/09 17:49
說的是把一月份已經(jīng)預繳的稅金,在十月份的申報表中也填寫在主表的分次預繳稅款中,然后算出第34行數(shù)額。用34行數(shù)額為依據(jù)去填寫附加稅申報表,

84784960 

2023 10/09 17:50
附表四中第三行預征繳納稅款本期發(fā)生額就填本期預繳的,本期應抵減稅額就填一月份已經(jīng)預繳的和本期預繳的,本期實際抵減稅額填的數(shù)和本期應抵減稅額相同,是這樣么

84784960 

2023 10/09 17:51
剛剛沒說完的,您說要注意稅款所屬期,是這么處理么

郭老師 

2023 10/09 17:51
你好,表4本期發(fā)生額和實際抵扣金額
還有主表28行里面填寫。
增值稅

84784960 

2023 10/09 17:55
這個我知道,我的意思是表四本期發(fā)生額填的就是本期預繳的,本期應抵減稅額填的是本期預繳的稅額加上1月份預繳的數(shù)額,本期實際抵減稅額填的是和本期應抵減稅額一樣的數(shù)字,
在主表中28欄填寫的是本期預繳的數(shù)額+一月份預繳數(shù)額的合計數(shù)
是這樣么

郭老師 

2023 10/09 17:58
nh
你好
是的,是這么做的。
