問題已解決
你好老師 之前的會計把“收入”做成了“其他應(yīng)付款”這個賬要怎么調(diào)整啊?還是很多筆



若是今年的,直接將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入
2023 10/10 09:47

84785031 

2023 10/10 09:48
是財務(wù)公司今年一二月的時候補(bǔ)記的21年22年銀行賬

84785031 

2023 10/10 09:53
分錄是怎么寫的呀老師

文文老師 

2023 10/10 10:01
借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

84785031 

2023 10/10 10:08
那不需要紅沖之前的憑證嗎

文文老師 

2023 10/10 10:10
不用,直接按老師分錄處理

84785031 

2023 10/10 10:11
老師 小規(guī)模公司 在稅收政策內(nèi)不做應(yīng)交稅費能行嗎?

84785031 

2023 10/10 10:16
老師 摘要寫成“錯賬調(diào)整”
嗎?

文文老師 

2023 10/10 10:32
摘要寫成“錯賬調(diào)整”,可以
