問題已解決
小規(guī)模企業(yè),2季度一筆未開票收入已確認申報,現(xiàn)在3季度開票了,增值稅申報怎么填寫?



直接把本月開票的金額和沖減的金額相加以后申報就可以。
2023 10/10 15:22

84785033 

2023 10/10 15:24
增值稅申報表直接這樣填寫全申報通不過

84785033 

2023 10/10 15:25
說與開票數(shù)字不符

小寶老師 

2023 10/10 15:28
直接強制申報就可以。

84785033 

2023 10/10 15:32
全申報不成功,怎么強制,沒地方點啊

小寶老師 

2023 10/10 15:33
這種情況建議先咨詢稅務局,應該是需要去現(xiàn)場申報。
