問題已解決
老師去年底暫估了70萬,今年匯算前實際收到發(fā)票45萬,今年收到發(fā)票怎么做賬呢



你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調(diào)整科目
2023 10/11 10:50

84785029 

2023 10/11 10:57
系統(tǒng)里面沒得損益調(diào)整科目

venus老師 

2023 10/11 10:59
你們是小企業(yè) 會計準則 是嗎

84785029 

2023 10/11 11:01
嗯呢,是的

venus老師 

2023 10/11 11:03
那你們這個發(fā)票后續(xù)還來嗎,本年

84785029 

2023 10/11 11:14
沒得,只有45萬的

84785029 

2023 10/11 11:16
紅沖后,我直接做的費用,但是今年第二季度的利潤表里面的管理費用就顯示了25萬的負數(shù)差異,導致今年利潤增加,很奇怪

84785029 

2023 10/11 11:17
紅沖 管理費用 -50
應付-暫估 -50
收到發(fā)票 管理費用 45
應付-XX公司 45

84785029 

2023 10/11 11:18
金額應該是-70,上面這個分錄做出來后,第二季度就會增加25萬的利潤今年

venus老師 

2023 10/11 11:27
對的,同學,因為去年你們少做了利潤

84785029 

2023 10/11 11:57
但是會算的時后,這部分差異我是交了稅的

venus老師 

2023 10/11 11:59
那這個紅沖時記入利潤分配——未分配利潤

84785029 

2023 10/11 11:59
怎么做分錄呢,我不太會這個分錄

venus老師 

2023 10/11 13:01
就是把管理費用改為利潤分配其他不變

84785029 

2023 10/11 13:21
借:利潤分配-未、貸:應付-XX公司

venus老師 

2023 10/11 14:38
紅沖?
借:利潤分配-未-50
貸:應付-暫估 -50
收到發(fā)票?
借:利潤分配-未 45
貸:應付-XX公司 45
