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小規(guī)模納稅人旅行社成本票怎樣寫分錄

84784980| 提問時(shí)間:2018 01/27 23:10
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2018 01/27 23:23
84784980
2018 01/27 23:25
老師 那差額征收的話 借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3 貸:銀行存款 103 這應(yīng)交增值稅 不是就多了嗎
吳月柳
2018 01/27 23:28
這是沖減你的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)貸方才是增加
84784980
2018 01/27 23:30
這個(gè)沒有減去 成本的3%的 的增值稅
吳月柳
2018 01/27 23:32
你不是沖銷收入嗎?還是你做成本?
84784980
2018 01/27 23:37
差額征收不是 收入減成本 *3% 是 應(yīng)交的增值稅 是不是應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 呢 這個(gè)成本 要寫計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎
吳月柳
2018 01/27 23:38
成本也要寫應(yīng)交稅費(fèi)的
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