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問題已解決

請問老師,賬務處理時哪些費用需要計提

84785028| 提問時間:2023 10/11 16:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,工資稅費,折舊攤銷都要計提。
2023 10/11 16:39
84785028
2023 10/11 19:02
老師,工資、社保、折舊費這些我都知道,就是不知道稅費包括哪些
玲老師
2023 10/11 19:07
稅費,比如增值稅,附加稅,所得稅,這些都要計提的工會經費。
84785028
2023 10/11 19:09
老師,增值稅也需要計提嗎?是不是就是結轉增值稅那個分錄
玲老師
2023 10/11 19:13
增值稅要是一般納稅人需要期末做結轉的分錄,要是小規(guī)模就不用。
84785028
2023 10/11 19:32
老師,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅). 貸:應交稅費-未交增值稅. 這道分錄是計提分錄還是結轉分錄
玲老師
2023 10/11 19:38
你好,這個是期末做結轉的分數。
84785028
2023 10/11 19:44
老師,計提的分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
玲老師
2023 10/11 19:48
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785028
2023 10/11 20:42
老師,對啊,在做增值稅賬務處理時我也是這么做的,您上面說可以計提,所以我不知道哪道分錄是計提,計提增值稅的分如是怎么寫的呢
玲老師
2023 10/11 20:47
增值稅就是先做一個確認收入,然后期末結轉就這兩步。期末結轉就可以理解為計提增值稅。
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