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問題已解決

老師,之前會計沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳納時直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?

84784982| 提問時間:2023 10/12 08:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,這是交增值稅的,分錄這個是對的。
2023 10/12 09:03
84784982
2023 10/12 09:16
但,他增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目啊?這個科目余額是0,記進去后 這個科目就變成借方余額幾千了呢
玲老師
2023 10/12 09:18
您就要看一下這個科目的明細賬的期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后交稅時是這個分錄。
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