問題已解決
老師,之前會計沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳納時直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?



你好,這是交增值稅的,分錄這個是對的。
2023 10/12 09:03

84784982 

2023 10/12 09:16
但,他增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目啊?這個科目余額是0,記進去后 這個科目就變成借方余額幾千了呢

玲老師 

2023 10/12 09:18
您就要看一下這個科目的明細賬的期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后交稅時是這個分錄。
