問題已解決
我是購買方,有一張進(jìn)項票已經(jīng)抵扣了,9月份開具了紅字信息,對方還沒開具紅字發(fā)票,我這塊稅務(wù)處理需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,會計賬務(wù)如何處理



您好,這個的話,借 成本費(fèi)用科目? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 10/12 11:28

84785015 

2023 10/12 11:30
之前貸應(yīng)付賬款,這個不用寫哈

小鎖老師 

2023 10/12 11:31
嗯對,這個是不需要的

84785015 

2023 10/12 11:32
等對方要是紅字發(fā)票開來了,我再貸應(yīng)付賬款哈

小鎖老師 

2023 10/12 11:33
嗯對。理解的而是沒錯的
