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銷售退貨,發(fā)票已過月,開的紅字發(fā)票,電子稅務(wù)局里面增值稅怎么申報

84785032| 提問時間:2023 10/12 14:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,申報的時候按照正負相抵的申報
2023 10/12 14:21
84785032
2023 10/12 16:45
在增值稅申報表銷售額填寫本期銷售額-上期紅沖發(fā)票的銷售額嗎
東老師
2023 10/12 16:45
對的,填寫的就是這個金額
84785032
2023 10/12 16:45
紅沖發(fā)票不單獨列出來填寫嗎
東老師
2023 10/12 16:45
不是,紅沖就是和正數(shù)發(fā)票相抵的
84785032
2023 10/12 16:46
紅沖的票是之前月份的(已經(jīng)申報過的期間)
東老師
2023 10/12 16:47
沒事,紅沖在當期沖銷就行
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