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老師請問一下,沖減以前年度暫估,會計分錄是把以前年度暫估憑證做紅沖還是可以直接借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付暫估款呢?哪個正確



做到當(dāng)月用以前年度損益調(diào)整來做
2023 10/13 08:46

84784990 

2023 10/13 08:54
好的老師

郭老師 

2023 10/13 08:54
不用客氣,工作愉快。

老師請問一下,沖減以前年度暫估,會計分錄是把以前年度暫估憑證做紅沖還是可以直接借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付暫估款呢?哪個正確
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