問題已解決
老師,請問,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆應付職工薪酬錯了,要借:應付職工薪酬24600,做的時候金額變成26400,這個要怎么樣處理呢?



再做沖減的分錄即可
2023 10/13 10:00

84785011 

2023 10/13 10:02
老師,是整筆分錄紅沖嗎?可以做分錄處出來給我嗎

文文老師 

2023 10/13 10:11
不用,只用沖差額部分的金額

84785011 

2023 10/13 10:12
老師,不會做,做個分錄給我唄

文文老師 

2023 10/13 10:15
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 (差額部分)

84785011 

2023 10/13 10:16
老師,我的分錄是這樣的,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款-社保,現(xiàn)金

文文老師 

2023 10/13 10:21
這是當初的會計分錄?

84785011 

2023 10/13 10:23
是的,計提的時候金額是沒有錯,只是付工資的時候金額寫錯了

文文老師 

2023 10/13 10:29
意思是多做了應付職工薪酬與現(xiàn)金。其他應付款,也是沒有錯的

84785011 

2023 10/13 10:31
就是,我計提的金額是24600,但是付工資的時候,只是借應付職工薪酬的金額寫成了26400,本來是要24600,其他科目是沒有問題的,就只是應付職工薪酬的金額寫錯了

84785011 

2023 10/13 10:36
老師,我知道怎么樣做了

文文老師 

2023 10/13 10:39
好的,祝你工作順利!
