問題已解決
老師,已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票,做賬,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸銀行存款,又收到對方開具的紅字發(fā)票,或者部分紅沖,怎么做賬?



會計分錄與您上面寫的一樣,就是金額變成負(fù)數(shù)。
2023 10/13 12:34

84784982 

2023 10/13 12:36
不用用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎?

岳老師 

2023 10/13 14:11
因為乃是“紅沖”,所以直接負(fù)數(shù)比較準(zhǔn)確。
