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問題已解決

老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進項稅額都做到“應交稅費-待認證進項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進項稅了 那我是直接用“應交稅費-待認證進項稅”跟應交稅費-增值稅-銷項稅“結轉嗎 還需要把”應交稅費-待認證進項稅“跟”應交稅費-進項稅“過度一下嗎?

84784987| 提問時間:2023 10/13 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,把它結轉到鏡像。
2023 10/13 16:25
84784987
2023 10/13 16:34
是這樣嗎 借:應交稅費-進項稅*** 貸:應交稅費-待認證進項稅*** 那摘要怎么寫呢老師
郭老師
2023 10/13 16:35
認證進項就可以的
84784987
2023 10/13 16:40
啥意思 老師 勾選過了需要抵扣的 我意思是”待認證進項稅“結轉到進項稅怎么寫分錄
郭老師
2023 10/13 16:42
借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 不是說摘要嗎?摘要就是認證進項。
84784987
2023 10/13 16:44
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯了 好的 老師 我把摘要寫成”認證進項稅“
郭老師
2023 10/13 16:45
對的,是的,是這么做的。
84784987
2023 10/13 16:47
老師 之前有個稅控盤“減免稅款”這個我怎么結轉到進項稅呢 這個也可以做進項稅使用的是吧?
郭老師
2023 10/13 16:49
這個科目結轉到轉出為教增值稅就可以的
84784987
2023 10/13 16:50
哦哦哦 好的 謝謝老師
郭老師
2023 10/13 16:52
不用客氣,工作愉快。
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