問題已解決
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進項稅額都做到“應交稅費-待認證進項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進項稅了 那我是直接用“應交稅費-待認證進項稅”跟應交稅費-增值稅-銷項稅“結轉嗎 還需要把”應交稅費-待認證進項稅“跟”應交稅費-進項稅“過度一下嗎?



對的,是的,把它結轉到鏡像。
2023 10/13 16:25

84784987 

2023 10/13 16:34
是這樣嗎
借:應交稅費-進項稅***
貸:應交稅費-待認證進項稅***
那摘要怎么寫呢老師

郭老師 

2023 10/13 16:35
認證進項就可以的

84784987 

2023 10/13 16:40
啥意思
老師
勾選過了需要抵扣的
我意思是”待認證進項稅“結轉到進項稅怎么寫分錄

郭老師 

2023 10/13 16:42
借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
不是說摘要嗎?摘要就是認證進項。

84784987 

2023 10/13 16:44
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯了 好的 老師
我把摘要寫成”認證進項稅“

郭老師 

2023 10/13 16:45
對的,是的,是這么做的。

84784987 

2023 10/13 16:47
老師 之前有個稅控盤“減免稅款”這個我怎么結轉到進項稅呢 這個也可以做進項稅使用的是吧?

郭老師 

2023 10/13 16:49
這個科目結轉到轉出為教增值稅就可以的

84784987 

2023 10/13 16:50
哦哦哦 好的
謝謝老師

郭老師 

2023 10/13 16:52
不用客氣,工作愉快。
