問題已解決
老師,增值稅已交,為什么做賬時是應交稅費-未交增值稅啊 ?弄不明白



你好
你這個未交增值稅應該是借方吧,
因為我們這個月交的是上個月的增值稅,在上個月的月底的時候,有做一筆分錄。
借? 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸 應交稅費--未交增值稅,
這筆分錄是將本月要交的增值稅,轉入未交增值稅這個明細,
所以,次月稅款繳納時,將未交增值稅從借方轉出,(也就是你看到的憑證這筆)
借:應交稅費--未交增值稅,
貸:銀行存款
2023 10/14 21:16

84784979 

2023 10/14 21:58
老師,上個月的我看了啊,沒有這筆分錄呀

wu老師 

2023 10/14 22:01
那你可以問下你們會計是不是漏了,不然應交稅費--未交增值稅這個科目是會一直有余額,而且越來越大的。

84784979 

2023 10/14 22:17
老師,這個是2023.1和2022.12的科目匯總表,應交稅費這塊數據有問題嗎?老師幫忙看看唄!

wu老師 

2023 10/14 22:18
這樣也看不出來明細科目的,應交稅費總額是不會有問題的,是里面的明細。你可以跟你們會計看下。

84784979 

2023 10/15 08:08
老師早,您說的那個分錄是不是上個月月,轉稅憑證?。?/div>

wu老師 

2023 10/15 08:24
是上個月月底結轉的憑證。

84784979 

2023 10/15 08:34
老師這是9月的轉稅憑證,為啥我10月的增值稅數不一樣呢

wu老師 

2023 10/15 08:40
可能是你找錯了。我看你交的是12月的稅,你現在找的結轉憑證是9月的。

84784979 

2023 10/15 14:36
老師,這是12月的轉稅和1月交的12月的稅,為啥數對上呢?

wu老師 

2023 10/15 14:57
因為增值稅是次月交款申報的,12月的稅,到1月才會申報扣款。


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