問題已解決
老師好,9月開具了兩張紅字發(fā)票,增值稅申報時出現(xiàn)了問題,該怎么修改呢?



您好,附表三也填數(shù)據(jù)了,這個表不用填
2023 10/15 13:38

84785030 

2023 10/15 13:41
第二張圖是自動生成的,要怎么改?

廖君老師 

2023 10/15 13:47
您好,圖2是附一,沒有錯不用改,是附三表不用填

84785030 

2023 10/15 13:48
附三也是自動生成的,全改成0嗎?

廖君老師 

2023 10/15 13:49
您好,是的,附三改為0

84785030 

2023 10/15 13:56
老師,不行的

廖君老師 

2023 10/15 14:03
您好,明白 了,咱就是免稅的,那附1的12列您也填上跟附3金額一樣

84785030 

2023 10/15 14:11
還是不行呢

廖君老師 

2023 10/15 14:13
您好,主表11行的銷售額不對,附1一共是多少就在主表是多少,您計算一下嘛

84785030 

2023 10/15 14:22
沖紅的稅率是6%的,主表11欄的稅額是自動生成的,金額對的

84785030 

2023 10/15 14:27
本月銷項合計數(shù)

84785030 

2023 10/15 14:27
本月銷項稅額合計數(shù)

廖君老師 

2023 10/15 14:32
您好,主表11行是3013.97,上圖統(tǒng)計的銷項稅不一樣,不對呀

84785030 

2023 10/15 14:36
3013.97+簡易計稅219=3232.97,沖紅的兩張發(fā)票稅率是6%,如果銷項按表一的3492.56,本月進項2905.04,主表的增值稅應納稅額是806.51多交了

84785030 

2023 10/15 14:39
主表的數(shù)字

廖君老師 

2023 10/15 14:46
您好,統(tǒng)計表稅是3232.97.,但11行填的是3492.55,這個好像不對,不應該是3013.97么

84785030 

2023 10/15 15:01
所以不清楚是怎么回事,按照提醒改了幾次都不成功,如果是因為沖紅的是簡易計稅的原因,主表期末留底應該有余額,但是沒有。

廖君老師 

2023 10/15 15:14
您好,沖紅的是簡易計稅的話,這個附1就不對,負數(shù)在一般計稅那里申報了

84785030 

2023 10/15 15:42
老師,怎么改呢?

廖君老師 

2023 10/15 15:47
您好,附1表您填在5行不對,要填在8行的

廖君老師 

2023 10/15 17:26
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
