問題已解決
上月有留抵稅額1000元,本月銷項稅3000元,本月繼續(xù)抵扣待抵扣的進項票1000元,需要交增值稅1000元,完整的會計分錄?



將銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023 10/15 17:12

文文老師 

2023 10/15 17:12
再做交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

84784978 

2023 10/15 17:16
待抵扣進項稅的金額呢?

文文老師 

2023 10/15 17:21
可直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
