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問題已解決

老師,請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)怎么做轉(zhuǎn)出處理,對(duì)方公司的發(fā)票現(xiàn)在不讓抵扣,已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒遇到這種事情,怎么做會(huì)計(jì)分錄和申報(bào)???

84785015| 提問時(shí)間:2023 10/16 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方需要你開紅字信息表嗎?
2023 10/16 13:03
84785015
2023 10/16 13:09
對(duì)方逃稅,稅務(wù)局現(xiàn)在通知我們這個(gè)發(fā)票不能抵稅,現(xiàn)在是這個(gè)情況
郭老師
2023 10/16 13:10
你好,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785015
2023 10/16 13:15
只要做這一個(gè)分錄?申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
郭老師
2023 10/16 13:25
是的,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。
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