問題已解決
老師好,應交稅費-已交稅金這個科目有余額嗎?需要結轉嗎?



你好,不用結轉的,實際抵繳的時候結轉
2023 10/16 15:41

84784950 

2023 10/16 15:44
抵繳是什么意思呀?余額全部是交完增值稅的金額

家權老師 

2023 10/16 15:44
意思是你是在異地預交的,在本地申報時抵減

84784950 

2023 10/16 15:49
這些余額不是異地預繳的,是每個月繳納增值稅的金額累計起來的

家權老師 

2023 10/16 15:54
那就是沒有計提增值稅的哈,只是做了交稅的分錄

84784950 

2023 10/16 16:07
那這個賬需要調嗎?怎么調呢老師?

家權老師 

2023 10/16 16:10
你是小規(guī)模還是一般納稅人?

84784950 

2023 10/16 17:21
我是一般納稅人

家權老師 

2023 10/16 17:22
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784950 

2023 10/16 17:29
老師,那現(xiàn)在這個科目的余額我該怎么處理呢?

家權老師 

2023 10/16 17:33
不用考慮進項和銷項的余額,正確交稅就行

84784950 

2023 10/16 17:37
老師,我說的余額是已交稅金里面的余額,就是之前增值稅沒有計提就直接入賬了

家權老師 

2023 10/16 17:42
那么現(xiàn)在就補計提的分錄
