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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司買庫(kù)存件發(fā)票沒到,但是錢付了,我怎么做賬,



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行
發(fā)票收到
借:原材料或庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
如果是一般人,借方還有 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023 10/17 07:56

84784985 

2023 10/17 07:58
老師,我們庫(kù)存件收到了,就是發(fā)票沒到,然后想累計(jì)一起開

廖君老師 

2023 10/17 08:01
您好,那先暫估嘛
借:原材料或庫(kù)存商品? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票把上面這個(gè)分錄紅沖了,再按發(fā)票來(lái)做正確的分錄

84784985 

2023 10/17 08:03
老師那我們對(duì)公付錢了,暫估的話,銀行存款怎么做分錄呀

廖君老師 

2023 10/17 08:05
您好,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行
借:原材料或庫(kù)存商品? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票時(shí)
借:原材料或庫(kù)存商品(負(fù))? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))?
借:原材料或庫(kù)存商品? ?貸:應(yīng)付賬款
