問題已解決
老師好 收到22年匯算清繳退稅 怎么做分錄 需要調(diào)利潤分配?麻煩寫下完整分錄



借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023 10/17 10:48

84784947 

2023 10/17 10:56
分錄對著呢 但是我現(xiàn)在報表不平 差額就是匯算清繳退稅的數(shù) 這該咋調(diào)呀

東老師 

2023 10/17 10:56
通常來說,你得調(diào)整這個報表的期初數(shù)

84784947 

2023 10/17 10:57
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系 未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)=凈利潤期末數(shù) 是嗎

東老師 

2023 10/17 11:00
對,沒錯,就是這個關(guān)系

84784947 

2023 10/17 11:00
那這個現(xiàn)在要咋調(diào)期初呀 分錄咋做呢

東老師 

2023 10/17 11:01
這個直接在報表調(diào)整的,不用做賬

84784947 

2023 10/17 11:04
資產(chǎn)負(fù)債表的左邊調(diào)那個數(shù)呢 右邊按照未分配利潤期末-期初=凈利潤調(diào)完了 資產(chǎn)負(fù)債表不平

東老師 

2023 10/17 11:05
一般是需要讓審計人員幫忙調(diào)整一下才行
