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老師請問沖減的還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎



您好
請問是沖減的損益科目嗎
2023 10/17 15:20

84784986 

2023 10/17 15:28
老師 是的 有4月付了業(yè)務費沒有票估到管理費用,到了5月份才回票,做沖減了,

bamboo老師 

2023 10/17 15:28
那對應的要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

84784986 

2023 10/17 15:43
老師 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,不過在科目余額表的期末余額本年利潤和管理費用有余額,

bamboo老師 

2023 10/17 15:45
管理費用沖減的時候您分錄怎么寫的?

84784986 

2023 10/17 15:53
4月份支付的物業(yè)費沒有票
借:管理費用-暫估3000
貸:銀行存款3000
5月20回票沖減
借:管理費用 -3000
貸:銀行存款 -3000
借:管理費用 3000
貸:銀行存款 3000

bamboo老師 

2023 10/17 15:54
借:管理費用 -3000
貸:銀行存款 -3000
借:管理費用 3000
貸:銀行存款 3000
那管理費用余額是0啊

84784986 

2023 10/17 21:37
老師是等于0的

bamboo老師 

2023 10/17 21:46
那你怎么說管理費用有余額

84784986 

2023 10/18 09:26
老師不知道哪里出錯了這是計的丁字賬科目余額表

bamboo老師 

2023 10/18 09:34
66161.57-60715.57=5446
1571+2975+900=5446
應該是你三筆負數(shù)造成的?

84784986 

2023 10/18 09:37
哦!老師那這個要怎么弄呢,這三筆是沖減之前的費用,結(jié)轉(zhuǎn)就多出

bamboo老師 

2023 10/18 10:07
您這是軟件的數(shù)據(jù)還是自己做的

84784986 

2023 10/18 10:10
是自己做的,記賬憑證也是

bamboo老師 

2023 10/18 10:15
您是根據(jù)每筆分錄 逐筆登記的嗎

84784986 

2023 10/18 11:02
老師 是的根據(jù)每筆分錄 逐筆登記,是不是分錄有錯的,

bamboo老師 

2023 10/18 11:23
結(jié)轉(zhuǎn)的時候 你紅字管理費用 貸方負數(shù)試試

84784986 

2023 10/18 15:02
老師 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)是紅字負數(shù),丁字賬的管理費用貸方少,本年利潤的貸方多,科目余額表的期末都有余額

bamboo老師 

2023 10/18 15:03
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)是貸方紅字負數(shù)? 本年利潤科目呢 也是借方紅字嗎
