問題已解決
老師,請問收到的利息收入7元怎么做會計分錄,是借:銀行存款 7 借:利息收入-7 嗎?



對的,是的是的。是這么做的。
2023 10/18 10:09

84785031 

2023 10/18 10:25
老師請問我的應付賬款為負數(shù),我在申報財報的時候是直接在應收那里填負數(shù)還是在預收那里填正數(shù)金額?

郭老師 

2023 10/18 10:26
你好,放到預付賬款里面的。

84785031 

2023 10/18 10:30
預付賬款不是我的資產(chǎn)嗎?負債的應付賬款對應的是預收賬款才對呀

郭老師 

2023 10/18 10:31
應付賬款出現(xiàn)了負數(shù),不就是在借方有余額?

84785031 

2023 10/18 10:34
也就是說我在稅務申報財報的時候需要把應付賬款負數(shù)的-15000 填到預付賬款15000,還是說可以不動,直接在應付賬款那里填-15000呀老師

郭老師 

2023 10/18 10:35
你好,重分類到預付賬款里面去。

84785031 

2023 10/18 10:40
可是我重分類后,預付賬款和預收賬款,后面要怎么沖???我看了一下都沒有預付賬款和預收賬款的明細,而且我過了報稅期還需要把之前會計沒做的1-7月的銀行流水都補做了

郭老師 

2023 10/18 10:42
你財務報表上凍了,你還是掛著應付賬款樣?

84785031 

2023 10/18 10:51
重分類后的數(shù)據(jù)才是準確的是吧?

84785031 

2023 10/18 10:52
可是后面沒有預付預收的明細我要怎么沖掉啊老師?

郭老師 

2023 10/18 10:56
是的,不用充預付借管理費用或者庫存商品代應付賬款做這個呀。
