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問題已解決

老師,您好!公司買了2雙作訓鞋,用于員工野外工作取土樣使用,請問一下這作訓鞋發(fā)票我該怎么入賬合適?

84784975| 提問時間:2023 10/18 10:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,你們是可以做管理費用的
2023 10/18 10:16
84784975
2023 10/18 10:20
哦,管理費用下面的二級科目設置什么合適?
小鎖老師
2023 10/18 10:21
管理費用的勞保費,這個就可以
84784975
2023 10/18 10:30
現(xiàn)在計入管理費用——勞保費,那在明年做匯算清繳時,我該把這勞保費放入期間費用管理費用里的哪項填寫合適呢?
小鎖老師
2023 10/18 10:32
有沒有辦公費的這個
84784975
2023 10/18 10:32
什么意思啊老師?不明白
小鎖老師
2023 10/18 10:33
就是說,匯算清繳的時候,期間費用管理費用辦公費,理解了嗎
84784975
2023 10/18 10:40
哦,明白了,謝謝!到時候把勞保費算在辦公費這欄填寫對吧?
84784975
2023 10/18 10:42
老師,我們收到一張支票,支票入賬存入銀行時,我用現(xiàn)金支付了5元的手續(xù)費,該怎么做賬務處理???
小鎖老師
2023 10/18 10:43
嗯對,手續(xù)費那部分的話做財務費用
84784975
2023 10/18 10:47
好的,謝謝老師解答!
小鎖老師
2023 10/18 10:50
不客氣的,祝您開心
84784975
2023 10/18 10:52
老師,不好意思,還有個小問題,就是收到支票時需要做賬務處理嗎?
小鎖老師
2023 10/18 10:54
收到不需要,因為沒有收到錢
84784975
2023 10/18 11:01
哦,那后來我拿支票去銀行填寫進賬單,銀行增加,該怎么寫分錄呢?
小鎖老師
2023 10/18 11:02
借方? 銀行存款? 貸方應收票據(jù) 差額走財務費用
84784975
2023 10/18 11:23
開票給對方時我做的是:借應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費一應交增值稅; 拿支票轉存銀行:借:銀行存款,貸:應收賬款 支票存入銀行收的手續(xù)費是我用現(xiàn)金付的,借:財務費用——手續(xù)費,貸:庫存現(xiàn)金 老師看看做以上處理合適嗎?沒有用應收票據(jù)了
小鎖老師
2023 10/18 11:24
可以,這個處理也是可以的
84784975
2023 10/18 11:57
好的,感謝老師耐心解答!祝您工作愉快!
小鎖老師
2023 10/18 12:40
不客氣的,祝您開心的哈
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