問題已解決
增值稅申報附件4,加計抵減情況,期初余額沒有數(shù)據(jù),怎么填



您好!期初沒數(shù)就不需要填期初,填寫本期數(shù)就可以了哦
2023 10/18 18:09

84785041 

2023 10/18 18:11
但是最終扣除的金額減少了

84785041 

2023 10/18 18:14
我剛接手這個新公司,她的增值稅是銷項-進項-加計抵減期初-加計抵減本期

丁小丁老師 

2023 10/18 18:17
您好!那你就那你就看一下他上一期填報的這個表里邊有沒有期末的余額?

84785041 

2023 10/18 18:19
期末余額為0

丁小丁老師 

2023 10/18 19:01
您好!那期初就是沒數(shù)字的,你再檢查下當(dāng)期計算的對不對

84785041 

2023 10/18 19:07
當(dāng)期計算是正確的

84785041 

2023 10/18 19:08
加計抵減余額是怎么產(chǎn)生的啊

丁小丁老師 

2023 10/18 19:11
您好!表里面期末沒有余額呀?如果當(dāng)期的銷項不夠抵,就會形成余額
