問題已解決
麻煩看下轉(zhuǎn)出未交增值稅這個賬務處理是不是不對了



您好,我看對的呀
a.將當月發(fā)生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2023 10/18 21:53

84784968 

2023 10/18 22:00
那我的未交增值稅的金額應該是多少呀?

廖君老師 

2023 10/18 22:03
您好,未交增值稅 交稅時,借:未交增值稅? ?貸:銀行 ,
當然比?應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)小了

84784968 

2023 10/18 22:07
意思是我還欠70多萬增值稅沒交嗎

廖君老師 

2023 10/18 22:09
您好,不是應交稅金是借方余額,是我們有留抵

84784968 

2023 10/18 22:14
那我稅務報表看見沒有留底

廖君老師 

2023 10/18 22:20
您好,科目余額表應交稅金就是借方余額,有沒有同事沒有勾選的發(fā)票在

84784968 

2023 10/18 22:30
哦,理解你的意思了,那就是進項稅發(fā)票我還有70多萬沒有勾選認證的了,是這個意思吧,我明天問問去,

廖君老師 

2023 10/18 22:35
您好,我也是這么理解的,明天確認下哈
