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老師,請問在6月發(fā)生的電費,到7月開票,到7月付款,應該怎么做賬務處理呢?



同學,你好
6月
借:管理費用
貸:其他應付款
7月
借:管理費用? 負數(shù)
貸:其他應付款? 負數(shù)
借:管理費用
貸:銀行存款
2023 10/19 12:52

84784961 

2023 10/19 12:54
那在6月做了管理費用,可以直接把7月發(fā)票附到6月憑證嗎?不用紅沖掉

小菲老師 

2023 10/19 12:54
同學,你好
不可以的

84784961 

2023 10/19 12:57
那很多這些業(yè)務呢?那紅沖的不是很多嘛呢?

小菲老師 

2023 10/19 12:57
同學,你好
嗯嗯,是的

84784961 

2023 10/19 13:05
有些老師又說可以把7月電費附在6月憑證的?

小菲老師 

2023 10/19 13:06
同學,你好
不可以的

84784961 

2023 10/19 13:07
為什么不可以呢,按照全責發(fā)生制,不就是屬于6月的費用嗎?

小菲老師 

2023 10/19 13:07
同學,你好
對,所以做在6月,但是你發(fā)票是7月份開的,發(fā)票入7月

84784961 

2023 10/19 13:08
發(fā)票是在7月開的,怎么就不能附在6月呢,都是屬于6月業(yè)務,老師,還是不明白為什么?

小菲老師 

2023 10/19 13:10
同學,你好
你發(fā)票是7月份開的,說明6月所屬期你沒有收到發(fā)票,不能把發(fā)票夾進去

84784961 

2023 10/19 13:12
那老師,我在6月不做進費用里面,到7月再做進費用,可以不吶?

小菲老師 

2023 10/19 13:15
同學,你好
嚴格來說,不可以,不符合權責發(fā)生制

84784961 

2023 10/19 13:24
好吧,那按照老師說的,在6月做了管理費用,附什么原始憑證呢?

小菲老師 

2023 10/19 13:44
同學,你好
電費的計數(shù)表
