問題已解決
這里填自己無票收入嗎?



同學(xué)你好
沒有看到你的圖片
2023 10/19 13:02

84785013 

2023 10/19 13:03
老師你看

樸老師 

2023 10/19 13:06
季度超出三十萬了嗎

84785013 

2023 10/19 13:07
沒有,但是不是所有收入都開發(fā)票了

樸老師 

2023 10/19 13:12
那直接填寫小微企業(yè)免稅欄就可以了

84785013 

2023 10/19 13:17
老師你看下,我給你發(fā)的圖片,免稅欄有1782.18,是我這個月開的發(fā)票,自動填寫的,那我是不是把我的無票收入也填里面,修改下這個數(shù)

樸老師 

2023 10/19 13:21
直接一塊填寫進(jìn)免稅欄就可以

84785013 

2023 10/19 13:25
老師如果超過30萬了,不管是不是開過票都不能往免稅欄填,都得填到第一行是吧

樸老師 

2023 10/19 13:26
同學(xué)你好
對的
填寫2或者3還有1

84785013 

2023 10/19 13:27
成本填哪里呀?我不能只填收入,那樣我就是全額繳稅了是吧

樸老師 

2023 10/19 13:29
填寫成本就可以了

84785013 

2023 10/19 13:31
老師這個報表里沒有看到填成本地方

樸老師 

2023 10/19 13:38
同學(xué)你好
收入有成本沒有地方嗎

84785013 

2023 10/19 13:42
這個表成本沒地方填

84785013 

2023 10/19 13:47
在嗎老師,能幫我回答下嗎

樸老師 

2023 10/19 13:48
你這是增值稅申報表呀
我以為你增值稅申報表填寫完了又要填寫所得稅申報表里

84785013 

2023 10/19 13:50
是的,我填的增值稅申報

84785013 

2023 10/19 13:54
能一次告訴下,我增值稅申報表怎么填嗎?我問的次數(shù)要到了,我還不知道呢

樸老師 

2023 10/19 13:54
那你這個不填成本的
只是填寫收入

84785013 

2023 10/19 13:56
成本不用填嗎?增值稅不應(yīng)該是收入減成本,然后差價報增值稅稅嗎

樸老師 

2023 10/19 14:00
增值稅不用填寫成本的
你說的是差額納稅的
