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問題已解決

老師請問,比如企業(yè)在今年11月份下來的高新,是高新技術(shù)企業(yè)了,企業(yè)所得稅是15%,那這個稅率是從11月開始算呢,還是前邊的10個月都可以按照這個稅率來算了?匯算清繳的時候多退少補

84785028| 提問時間:2023 10/19 13:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)中國的高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)后,可以享受企業(yè)所得稅減按15%的稅率征收的優(yōu)惠政策。這個稅率適用于企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)后的第一個納稅年度,即從1月1日到12月31日。 因此,如果企業(yè)在今年11月份獲得了高新技術(shù)企業(yè)資格,那么從11月開始,企業(yè)所得稅的稅率將按照15%計算。但是,前10個月的所得稅款應(yīng)按照原有稅法規(guī)定的稅率進(jìn)行計算,多退少補的政策適于此情況。 在匯算清繳時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照原有稅法規(guī)定的稅率計算前10個月的所得稅,并與按照新稅率計算的后兩個月所得稅進(jìn)行比較,實行多退少補。如果前10個月按原有稅率計算的所得稅大于按新稅率計算的所得稅,需要退還多余的稅款;如果前10個月按原有稅率計算的所得稅小于按新稅率計算的所得稅,需要補繳不足的稅款。 因此,企業(yè)所得稅的稅率是從企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)后的第一個納稅年度開始計算的,而不是從獲得高新技術(shù)企業(yè)資格的當(dāng)月開始計算的。同時,前10個月的所得稅款應(yīng)按照原有稅法規(guī)定的稅率進(jìn)行計算,實行多退少補的政策。
2023 10/19 13:31
84785028
2023 10/19 13:35
老師我怎么沒看懂你的話,前邊說從11月開始計算,最后總結(jié)又是被認(rèn)定為高新企業(yè)收的第一個納稅年度?
樸老師
2023 10/19 13:39
如果企業(yè)在今年11月份獲得了高新技術(shù)企業(yè)資格,那么從11月開始,企業(yè)所得稅的稅率將按照15%計算。但是,前10個月的所得稅款應(yīng)按照原有稅法規(guī)定的稅率進(jìn)行計算,多退少補的政策適于此情況。 在匯算清繳時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照原有稅法規(guī)定的稅率計算前10個月的所得稅,并與按照新稅率計算的后兩個月所得稅進(jìn)行比較,實行多退少補。如果前10個月按原有稅率計算的所得稅大于按新稅率計算的所得稅,需要退還多余的稅款;如果前10個月按原有稅率計算的所得稅小于按新稅率計算的所得稅,需要補繳不足的稅款。
84785028
2023 10/19 13:42
明白了謝謝老師
樸老師
2023 10/19 13:47
滿意請給五星好評,謝謝
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