問題已解決
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎? 2.正確的原材料數量,金額和暫估的數量,金額差距大怎么辦?



您好,紅沖后需要把正確錄入,然后差額過大,需要做調整這個暫估
2023 10/19 22:30

84785019 

2023 10/19 22:31
調整做什么分錄

84785019 

2023 10/19 22:33
購入正確的票的金額低于暫估金額。如何調整,

小鎖老師 

2023 10/20 08:41
你看啊,一開始你不是暫估了,然后下個月紅沖借:原材料(或庫存商品)(紅字)
貸:應付賬款--暫估價(紅字)

小鎖老師 

2023 10/20 08:41
然后呢,我們發(fā)現購入正確的低于暫估,你暫估紅沖了以后,這個就不存在了,所以我們按照新的金額,直接做一個原材料入庫就可以的

84785019 

2023 10/20 08:53
原材料領料生產了,那紅沖后,直接把正確錄入就可以了,不用調整

小鎖老師 

2023 10/20 08:55
嗯對,是這個意思的哈
