問題已解決
老師,我昨天說錯了,應(yīng)該是先進(jìn)制造業(yè)加計抵減5%的增值稅,我怎么做憑證



你好,
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-加計抵減
2023 10/20 10:51

84785045 

2023 10/20 10:56
我這個月本來要交稅的,后來抵減后不用交稅了。

家權(quán)老師 

2023 10/20 10:57
就是這樣抵減稅的哈

84785045 

2023 10/20 10:57
我看網(wǎng)上有的寫借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,按照加計抵減金額貸記其他收益

84785045 

2023 10/20 10:58
老師做到營業(yè)外收入還是其他收益,都一樣的嘛

家權(quán)老師 

2023 10/20 11:00
是的 ,都是一樣的,你執(zhí)行小企會計準(zhǔn)則,就是營業(yè)外收入

84785045 

2023 10/20 11:04
企業(yè)會計準(zhǔn)則那用其他收益?

家權(quán)老師 

2023 10/20 11:05
是的,就是那個意思

84785045 

2023 10/20 11:54
老師,那我現(xiàn)在做賬金蝶軟件里就做這筆憑證就可以了嗎,期末還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎

家權(quán)老師 

2023 10/20 11:55
是的,期末自動結(jié)轉(zhuǎn)就行

84785045 

2023 10/20 16:46
老師,以后每個月我都可以加計抵減5%的話,我做憑證分錄按照以前抵扣做法,然后把多出來的5%分開做對嗎,這些分錄怎么寫呢

家權(quán)老師 

2023 10/20 16:47
需要抵減就是按寫的分錄做就是
