問題已解決
老師,公司7月份有一筆收入,期末我做結(jié)轉(zhuǎn)了,但是資產(chǎn)負(fù)債表不對,就差主營業(yè)務(wù)收入這筆1782.18,麻煩幫我看看那不對



您好,是收入滅結(jié)轉(zhuǎn)嗎這個
2023 10/20 11:17

小鎖老師 

2023 10/20 11:17
您好,是收入這部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)

84785038 

2023 10/20 11:18
老師結(jié)轉(zhuǎn)了

小鎖老師 

2023 10/20 11:23
你收入和成本這倆一樣?

84785038 

2023 10/20 11:25
因為是咨詢費

小鎖老師 

2023 10/20 11:27
那不應(yīng)該啊,收回和成本,這倆一樣,最后應(yīng)該是0才對

84785038 

2023 10/20 11:30
那我是不是不要結(jié)轉(zhuǎn)成本就對了?

小鎖老師 

2023 10/20 11:30
嗯對,那樣的話是保持一致的了

84785038 

2023 10/20 11:35
這樣做對不對,我之前看教程是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

小鎖老師 

2023 10/20 11:52
這個是沒錯的,你好的

84785038 

2023 10/20 12:03
金老師,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金不夠,我能不能借管理費用-辦公費貸其他應(yīng)收款-法人

84785038 

2023 10/20 12:04
因為之前法人身份從公司借了一筆,用來辦公

小鎖老師 

2023 10/20 12:11
可以,是可以這樣處理的
