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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,有沒(méi)有小規(guī)模納稅人收入超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)表怎么填寫的說(shuō)明?



您好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的是專票還是普通發(fā)票,代開(kāi)還是自己開(kāi)的呢
2023 10/20 11:55

84784954 

2023 10/20 12:04
開(kāi)的全是普票,都是自己開(kāi)的

若若老師 

2023 10/20 13:05
您好,主要要填兩個(gè)表,第一個(gè)是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅項(xiàng)目找到小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅這類政策,本期發(fā)生額就填入計(jì)算的減征額,如果是系統(tǒng)申報(bào),其他數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)出來(lái)的哈

84784954 

2023 10/21 11:48
老師,小規(guī)模附列資料一怎么填寫?

若若老師 

2023 10/21 11:52
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))第三條規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)"相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》"本期應(yīng)納稅額減征額"及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次?!对鲋刀惣{稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄"不含稅銷售額"計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
